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霍州市编办2018年度部门预算

2018-04-28    浏览:

第一部分  概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及省机构编制部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规,研究拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章、办法和实施细则。
  (二)负责全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。
  (三)研究拟定全市行政管理体制与机构改革的总体方案;拟定市级机构改革方案及实施意见;审核县、区机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革。
  (四)审核市委各部门、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制领导职数的方案;协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及市与县、区之间的职责分工,科学配置各部门的职能。
  (五)审核市人大、市政协、市法院、市检察院和各民主党派、人民团体机关以及开发区的机构设置、人员编制领导职数的方案。
  (六)负责市级党政群各部门以及开发区的内设机构、人员编制领导职数的调整;审核县(区)委、政府工作机构的调整;分配下达市、县(区)、乡镇各级党政群机关的行政编制总额;分配下达全市各级各类专项编制总额。
  (七)研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革的方案;审核或批准市级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定;审批县(区)副科级以上事业单位的设置;指导并协调县(区)、乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
  (八)负责市级党政群机关、事业单位机构编制管理证和控编进人制度的建立健全及组织实施工作。
  (九)负责全市事业单位登记管理工作,组织实施市级事业单位登记和年检工作。
  (十) 对县(区)机构编制部门的工作和全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查,报告市编委及市委、市政府。
  (十一)承担市委、市政府和市编委交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)综合股

负责组织协调办机关日常工作;负责机关文电、会务、机要、档案、督查、保密、安全、接待、后勤保障等工作;负责机关和所属单位财务、国有资产管理工作;负责机关和所属单位机构编制、人事管理、计划生育、教育培训、离退休人员管理服务、党群等工作。

负责拟订全县机构编制管理政策、规划;负责综合性文稿的起草、规范性文件的合法性审核工作;负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理综合性调研工作,牵头组织研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议;负责机构编制信息宣传工作。

(二)机关股

负责全县机关单位机构编制总量和人员编制结构管理工作,拟订编制分配方案;负责拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施,审核全县机关单位机构设置、职责配置、人员编制和领导职数等事项;负责全县机关单位机构编制实名制管理工作;负责全县机关单位工资统发涉及的人员编制和实有人数审核工作;负责全县机关单位机构编制台账和人员编制卡片的管理,办理人员入出编手续等工作。

(三)事业股

负责全县事业单位机构编制总量和人员编制结构管理工作,拟订机构编制总量和结构控制方案;拟订全县事业单位分类改革政策并组织实施;审核全县事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制和领导职数等事项;负责全县事业单位机构编制实名制管理和编制使用许可工作;负责全县事业单位工资统发涉及的人员编制和实有人数审核工作;负责全县事业单位机构编制立项计划的编报工作;负责全县事业单位机构编制人员台账管理,办理人员入出编手续;负责乡镇(街道)事业编制总量调整审核上报工作。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、编办2018年预算收支总表

二、编办2018年预算收入总表

三、编办2018年预算支出总表

四、编办2018年财政拨款收支总表

五、编办2018年一般公共预算支出预算表

六、编办2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、编办2018年政府性基金预算收入预算表

八、编办2018年政府性基金预算支出预算表

九、编办2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、编办2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年编办预算数据减少,原因:调出一人。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年编办“三公”经费无变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

编办2018年机关运行经费财政拨款预算5.26万元,无变化

(一)政府采购情况

2018年编办政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况;无

2.房屋情况;归市委管理局统一管理

3.其他国有资产占有使用情况。无

(四)绩效管理情况

2018年编办无实行绩效目标管理的项目。

(五) 其他

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:

4、下达预算报表_[120]霍州市机构编制委员会办公室.xls

5、2018年霍州部门预算公开表_[120]霍州市机构编制委员会办公室.xls


  

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